2024年小金庫自查自糾報告怎么寫
一、引言 在撰寫2024年小金庫自查自糾報告時,首先要明確報告的目的和受眾。這份報告旨在全面審視和分析公司的小金庫管理情況,查找可能存在的問題,并提出改進措施。要確保報告內(nèi)容客觀、詳實,同時保持專業(yè)性。
二、自查過程
1. 數(shù)據(jù)收集:詳細記錄小金庫的所有收支情況,包括日期、金額、交易性質(zhì)和相關責任人。
2. 審核流程:檢查財務記錄的準確性,核對銀行對賬單、收據(jù)和其他財務文件。
3. 法規(guī)符合性:對照相關財務法規(guī)和公司政策,評估小金庫的合規(guī)性。
4. 內(nèi)部控制:評估現(xiàn)有的內(nèi)部控制機制是否有效,如審批流程、記錄保存等。
三、問題識別 在自查過程中,可能發(fā)現(xiàn)的問題包括:
1. 財務記錄不完整或錯誤。
2. 小金庫資金未納入正規(guī)財務系統(tǒng)。
3. 未經(jīng)批準的支出或收入。
4. 內(nèi)部控制漏洞,如審批權限不當、記錄保管不善等。
四、案例分析 針對每個問題,提供具體案例說明其影響和潛在風險,例如,一筆未經(jīng)授權的支出如何可能導致財務混亂或違規(guī)行為。
五、改進建議
1. 完善財務記錄:建立嚴格的記錄和審核制度,確保數(shù)據(jù)準確無誤。
2. 合規(guī)性調(diào)整:根據(jù)法規(guī)要求,調(diào)整小金庫的操作方式,使其合法合規(guī)。
3. 強化內(nèi)部控制:優(yōu)化審批流程,加強內(nèi)部審計,提升記錄安全。
4. 培訓與教育:定期進行財務培訓,提高員工的合規(guī)意識。
六、實施計劃 制定詳細的行動計劃,包括時間表、負責人和預期效果,以確保改進建議的有效執(zhí)行。
七、持續(xù)監(jiān)控 設立后續(xù)跟蹤機制,定期評估改進措施的效果,確保小金庫管理的持續(xù)改進。
開頭結尾怎么寫
開頭:
尊敬的公司領導/財務部門,
本報告旨在全面揭示2024年度公司小金庫的自查自糾情況,通過對財務記錄的深入審查和內(nèi)部控制的全面評估,我們發(fā)現(xiàn)了一些值得重視的問題,并提出了相應的改進建議。以下是我們的詳細報告。
結尾:
我們深信,通過本次自查自糾,公司將能更好地規(guī)范小金庫的運作,提升財務管理的透明度和合規(guī)性。我們將密切關注改進措施的實施,并期待在未來的工作中,共同推動公司的財務健康與可持續(xù)發(fā)展。
敬請審閱,并期待您的指導與反饋。
2024年小金庫自查自糾報告范文
第一篇 2024年小金庫自查自糾報告1150字
按照《__縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(樂紀發(fā)20246號)和全縣當真機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,__縣實驗中學認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組,由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《__縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神,副校長梁照生要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我校治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《__縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我校財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
第二篇 疾控中心小金庫自查自糾報告1450字
按照北京市“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組工作要求和北京市衛(wèi)生局重點檢查工作安排,北京市衛(wèi)生局“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監(jiān)察處赫菲于12月7日,到北京天壇醫(yī)院進行“小金庫”和假發(fā)票專項治理督察。羅處長一行現(xiàn)場聽取了工作匯報,并就有關問題進行提問。認為北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作,并認真做好此項工作。小金庫自查報告北京天壇醫(yī)院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假發(fā)票兩個方面做了匯報。北京市神經(jīng)外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充匯報。
北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作。醫(yī)院成立了領導小組,黨政一把手任組長。醫(yī)院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級文件指示精神,廣泛開展廉政教育,利用院周會及時傳達上級領導指示和相關文件精神;院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院周會上強調(diào)“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作的重要性,并提出工作要求。醫(yī)院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監(jiān)察局駐市衛(wèi)生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告;與崇文區(qū)檢察院建立預防職務犯罪聯(lián)席會議制度,請檢察官為全體院領導、中層干部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座;組織醫(yī)院財務、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員
和中層干部,觀看北京市紀委拍攝的《以案說紀》《警鐘長鳴》警示片,組織全體中層干部觀看《小金庫引發(fā)的大案》,增強黨員干部廉政意識和拒腐防變能力,加強警示教育。醫(yī)院組織學習貫徹《____黨員領導干部廉潔自律從政若干準則》,組織全院790名黨員參加《廉政準則》答卷,并在醫(yī)院網(wǎng)站上長期滾動公布廉政賬戶。醫(yī)院擴大宣傳覆蓋面,自2024年7月,在全院72個科室開展自查,未發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題。黨支部書記和科室主任在科室自查報告中均聯(lián)合簽名,以確保本科不設小金庫。醫(yī)院層層簽訂承諾書,并在承諾書中說明各種具體要求,促使大家嚴肅認真地對待承諾的內(nèi)容,不流于形式。醫(yī)院重新規(guī)范了主任基金的管理辦法和部分細則,完善了醫(yī)院的財務管理制度。在打擊假發(fā)票工作中,醫(yī)院領導要求有關人員認清嚴峻形勢,認真查找問題。醫(yī)院對財務、庫房、食堂、采購、研究所等相關部門人員進行識別假發(fā)票知識和技能培訓。
聽取匯報后,羅香葆處長對北京天壇醫(yī)院“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫(yī)院高度重視此項工作,工作做得全面細致;醫(yī)院根據(jù)上級文件精神,結合醫(yī)院實際,有針對性地完善制度;醫(yī)院廣泛開展宣傳教育工作;認真做好假發(fā)票的培訓工作;對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今后的工作提出了希望和要求。他指出,“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作是長期的任務,要從政治全局高度充分認識其重要性;建立長效機制,健全相關制度,長期貫穿在經(jīng)濟管理工作中,使工作健康有序發(fā)展;將所有財務收入均納入財務大賬統(tǒng)一管理,教育職工自覺抵御小金庫;重視工作中的各個環(huán)節(jié),不要留死角,小金庫隱匿性強,不易發(fā)現(xiàn),一定要深入細致地開展工作;加強宣傳教育工作,做到警鐘長鳴,告誡職工遵紀守法。
黨委書記宋茂民表示,感謝羅處長一行對北京天壇醫(yī)院工作的檢查和指導,一定按照北京市衛(wèi)生局的要求,認真做好“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作。
第三篇 小金庫專項治理工作自查自糾的報告1100字
小金庫專項治理工作自查自糾的報告
自今年8月中央決定開展嚴肅財經(jīng)紀律和深入開展“小金庫”專項治理行動以來,在市財政委、市審計局的統(tǒng)一部署下,我區(qū)按照中央、省、市各級行動方案要求,認真扎實地開展自查自糾階段的工作,圓滿完成了各項工作任務,并取得了一定的成績,有效地規(guī)范了財經(jīng)秩序和促進了我區(qū)社會經(jīng)濟的發(fā)展?,F(xiàn)將20__年我區(qū)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的情況報告如下:
一、自查自糾階段整體工作情況
根據(jù)中央、省、市行動實施方案要求,本次納入整治范圍的是全區(qū)816個黨政機關、事業(yè)單位和社會團體(其中:黨政機關259 個,事業(yè)單位474個,社會團體及公募基金會83個)。我區(qū)于8月22日順利完成第一階段的自查自糾統(tǒng)計和檢查工作,未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機關、事業(yè)單位和社會團體存在“小金庫”及違反財經(jīng)紀律問題。
二、加強嚴肅財經(jīng)紀律和深入開展“小金庫”專項治理行動工作的對策
(一)增強法制觀念,提高財政資金使用單位對“小金庫”的認識
20__年以來,我區(qū)各部門采取有效措施,認真開展整治“小金庫”和違規(guī)使用專項資金等專項行動。從自查自糾情況看來,一些單位個別人員法制觀念比較薄弱,缺乏自律,對“小金庫”的嚴重性和危害性認識不足,存在“只要錢不落入個人‘腰包’就沒事了”的觀念。通過本次專項行動,使全區(qū)各級黨政機關、事業(yè)單位、社會團體更好地抓好“三公”經(jīng)費、會議費等預算管理,進一步治理“小金庫”,切實嚴肅財經(jīng)紀律,真正從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。
(二)齊抓共管,杜絕“小金庫”滋生的土壤
財政監(jiān)督應貫穿財政管理工作的各個環(huán)節(jié),財政預算、管理、監(jiān)督各職能科室應結合各自的職責,在預算源頭上控制,在資金管理上把關,在財政監(jiān)督上查處,改變重預算,輕管理的理財方式,逐步樹立績效財政的理財觀。
(三)進一步發(fā)揮財政集中核算的監(jiān)管作用
目前我區(qū)已形成區(qū)街兩級財政集中核算的財務管理模式,區(qū)街兩級核算部門應進一步加強對財政用款單位的資金監(jiān)管,切實把好財務管理關,并加強對財務人員的培訓教育,進一步提高財務管理工作的整體水平。
通過開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理自查自糾階段工作,我區(qū)進一步提高了對嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”整治的思想認識,提高了財政財務管理科學化、精細化水平。接下來,我局將認真總結本階段工作經(jīng)驗,進一步抓好黨政機關、事業(yè)單位和社會團體的“小金庫”防治長效機制建設。
第四篇 縣農(nóng)保局關于開展小金庫自查自糾報告750字
按照縣紀委《關于開展小金庫自查自糾工作的通知》文件精神,我局認真開展小金庫自查自糾工作?,F(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保自查自糾工作的順利進行,成立了由局治理小金庫工作領導小組,由局長擔任組長,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達學習縣紀委《關于開展小金庫自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規(guī)定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照要求,我局對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、在認真清查核對的基礎上,將清查結果在局務會上進行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制法規(guī)教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。
今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現(xiàn)。
第五篇 小金庫自查自糾報告900字
“小金庫”自查自糾報告
按照上級黨委下發(fā)的開展“小金庫”專項治理文件精神,天津分院認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾狀況總結如下:
一、高度重視,提高認識
我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進行了傳達學習,并認真貫徹上級精神,正確認識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我公司務必認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照方案要求,我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查:
1、我公司均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我公司均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4、我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我公司按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。
6、我公司按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、我公司深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
第六篇 醫(yī)院小金庫自查自糾報告1100字
醫(yī)院小金庫自查自糾報告
一、高度重視,認真安排部署。
按照衛(wèi)生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神,根據(jù)文件要求,我院領導高度重視,于6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議,認真安排部署自查工作。經(jīng)會議研究,決定成立我院自查工作領導組,由紀委書記董躍進同志負責,全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強調(diào)各科室負責人是本科室第一責任人,一定要認真開展自查工作,嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。
二、加強領導,成立自查工作領導組。
為了確保自查“小金庫”工作順利進行,經(jīng)院黨委會研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室,公布了舉報電話,請廣大群眾監(jiān)督此項工作。
三、加大宣傳,明確治理檢查意義
向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發(fā)展觀,全面貫徹落實黨的__大精神及中央《建立健全懲治和預__敗體系2008-2012年工作規(guī)劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經(jīng)紀律,維護正常的財經(jīng)秩序,促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明,明確了“小金庫”的界定。
四、精心組織,
積極開展自查自糾工作。
我院嚴格按照省衛(wèi)生廳及學院的要求,院主要領導親自負責,全面深入地開展自查自糾。結合醫(yī)院的工作實際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關規(guī)定的,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合,先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”,要如數(shù)交回醫(yī)院財務。對存在問題的科室,由相關部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》,由科室對照“小金庫”專項治理的內(nèi)容,進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。經(jīng)過認真自查自糾,全院機關、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行,收費統(tǒng)一由院財務科管理。財務科有規(guī)范健全的財務管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設立“小金庫”的情況。通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識,明確了相關責任,嚴令禁止各科室私設“小金庫”,私自亂收費。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。
第七篇 鐵路小金庫自查自糾報告1250字
人民鐵道報哈爾濱6月1日電(記者胡艷波 通訊員宋亞峰)讓“小金庫”無處逃遁,連日來,哈爾濱鐵路局迅速推進“小金庫”專項治理工作,向巧立名目的各式“小金庫”痛下手術刀。
自5月下旬起至11月底,哈爾濱局機關各部門、運營單位、輔業(yè)單位、學(協(xié))會、各工程項目指揮部、合資公司籌備組和路局控股的合資鐵路公司,各級黨委、工會、共青團、社會團體等,全面開展“小金庫”專項治理活動。
此次專項治理的“小金庫”包括:各項違規(guī)收費、集資、贊助、捐贈、罰款及攤派設立“小金庫”,用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”,以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”,各種經(jīng)營、服務和勞務收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”,通過虛列支出、資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到賬外設立“小金庫”,以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”,上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”等。
重拳治頑疾,哈爾濱局成立了以局長和局黨委書記為組長的領導組,組織推進“小金庫”專項治理工作。在專項治理中,這個局堅持自查自糾和重點檢查相結合,并與日常監(jiān)督檢查、執(zhí)法監(jiān)察、審計、財經(jīng)紀律檢查有機結合,使這項工作形成了整體推進態(tài)勢。
人民鐵道報太原6月1日電(記者高云杰)“自查自糾工作是整個‘小金庫’專項治理工作的重要基礎,各單位要全面落實鐵道部、鐵路局有關要求,緊密結合本單位的實際情況和工作特點,全面展開自查自糾。”隨著“小金庫”專項治理工作從動員部署階段(5月18日至25日)向自查自糾階段(5月26日至6月15日)的推進,太原鐵路局近日向管內(nèi)各單位提出了自查自糾階段的工作要求,旨在確保“小金庫”專項治理工作不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角,切實把問題解決在自查自糾階段。
太原局要求各單位嚴格按照路局確定的治理范圍和治理內(nèi)容展開自查自糾,確保自查面達到100%;從“小金庫”的資金來源、表現(xiàn)形式和使用途徑等方面尋找線索,深入挖掘、認真檢查,正確判斷和處理“小金庫”問題;廣泛宣傳“小金庫”專項治理政策,充分利用電話、信箱、網(wǎng)絡等,暢通信訪舉報渠道,確保自查自糾工作收到實效。
銀行賬戶清理工作是此次“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的重要內(nèi)容之一。太原局要求各單位按照路局統(tǒng)一安排,對銀行賬戶進行認真清理,尤其是對臨時賬戶或特殊性質(zhì)銀行賬戶要加強管理,對已經(jīng)過期或不再使用的賬戶要及時辦理撤戶等相關手續(xù),并且認真填寫《銀行賬戶情況報告表》《“小金庫”自查自糾情況報告表》,及時上報路局有關部門。
自查自糾階段結束后,太原局“小金庫”專項治理工作從6月16日起將進入重點檢查階段,預計9月底結束,之后進入整改落實階段,整個“小金庫”專項治理工作將于11月底結束。
第八篇 財政局小金庫自查自糾報告1500字
一、清理工作的安排部署。領導重視,責任明確,按照通知要求局領導立即進行了批示,針對嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知,梳理工作的重點,私設“小金庫”、干部入股煤礦、領導干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)進行了專題安排和具體分工,由局辦公室及財務科具體負責此次清理工作并確保工作落實到實處。
二、自查自糾工作情況。地區(qū)煤炭工業(yè)管理局按照文件要求,及時進行了有關文件的學習傳達,局領導對此次規(guī)范整改“小金庫”工作高度重視,根據(jù)此次清理工作的具體要求,進行了認真的自查自糾工作,通過自查地區(qū)煤炭局現(xiàn)設立的賬戶有3個,第一為基本存款賬戶,開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處,賬號:_____;第二為津貼賬戶,開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處,賬號:_____;第三為零余額賬戶,開戶行為中國工商銀行哈密建國南路分理處,賬號:______;以上三個賬戶的設立均經(jīng)中國人民銀行核準,報經(jīng)地區(qū)財政局審批并備案,無自行設立“小金庫”行為。單位非稅收入上繳入庫情況:本單位自成立以來,沒有發(fā)生非稅收入科目。
20__年地區(qū)煤炭局成立以來,無違反國家財經(jīng)法規(guī)及其他有關規(guī)定,侵占、截留國家和單位收入,未列入本單位財務會計部門賬內(nèi)或未納入部門綜合預算管理的各種資金;無以各種名義挪用、轉(zhuǎn)移預算內(nèi)、外資金;無截留應繳收入,收入不入帳的資金;無弄虛作假,套取財政的資金;無巧立名目亂收費、亂罰款、亂攤派的資金;無以各種學會、協(xié)會、企業(yè)、個人名義存放的機關、事業(yè)單位的資金;無已納入會計集中管理而又擅自另立賬目,另設賬號的資金,也沒有財政監(jiān)管之外的其他銀行賬戶和資金。針對干部入股煤礦、領導干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè),中心進行了認真的摸底排查、調(diào)查、清理,中心無使用公款、專項資金、采取入股或者借、貸給私營業(yè)主等形式參與礦產(chǎn)資源開發(fā)。局領導干部及其配偶子女也無入股煤礦,或采取獨資或者與他人合伙等形式參與礦產(chǎn)資源開發(fā);或以個人或他人名義獨資經(jīng)商辦企業(yè);或與他人合資、合股、合作、合伙經(jīng)商辦企業(yè),也沒有以承包、租賃、受聘等方式或經(jīng)商辦企業(yè)并從中謀取利益的情況發(fā)生。
三、加強學習,強化監(jiān)管迎接第二、三階段檢查。清理機關私設“小金庫”、干部入股煤礦、領導干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)是一項反腐__的艱巨任務,也是一項長期的監(jiān)督管理工作。針對相關問題的清理,是對廣大干部、職工,特別是領導干部和職能部門的一次再教育,也是將堅持制度教育和日常教育,全面教育和重點部門、關鍵崗位教育相結合,認真學習貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神,進一步加強《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預__敗體系實施綱要》和___同志反腐__的重要論述的學習,建立健全相關制度,形成長效機制。鞏固清理工作的成果,監(jiān)管工作常抓不懈,迎接相關部門對清理工作第二、三階段的檢查。單位非稅收入上繳入庫情況:本單位自成立以來,沒有發(fā)生非稅收入科目。
四、本單位有嚴格的財務管理制度,厲行勤儉節(jié)約,堅決杜絕鋪張浪費之風。地區(qū)煤炭局自建局以來,一直本守從簡節(jié)約的原則,今年以來,采取了多項節(jié)約措施:①在市區(qū)開會、辦理業(yè)務、領導上下班以及夜間乘坐火車出差,一律不得車接車送,有效杜絕了公車私用現(xiàn)象;②深入各縣煤礦企業(yè)檢查工作,沒有特殊情況一律不得在縣城逗留居住賓館;③為保障及時清理往來科目,工作人員在外出差一般不預借差旅費,等回來后再予以報銷。④按照煤炭行業(yè)規(guī)定:“50元∕人次,下井費”,至今沒有執(zhí)行;⑤竭盡全力控制各類接待費用,除自治區(qū)廳局領導(副廳級)外,其余都不予公款接待。
第九篇 交通局小金庫問題自查自糾報告500字
一、健全組織,加強領導
為確保小金庫問題專項清查工作的順利進行,成立了由局紀委書記任組長,局黨委委員任副組長,局辦公室、局財務等相關人員為領導小組成員的小金庫問題專項清查工作領導小組,具體工作由局財務人員負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
(一)我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入局財政統(tǒng)一核算,實行收支兩條線,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。
(二)嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。
(三)按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。
(四)在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報小金庫問題專項清查工作自查自糾統(tǒng)計表、自查自糾承諾書和保證書。
通過自查,我局及下屬單位未發(fā)現(xiàn)小金庫和各類違規(guī)違紀現(xiàn)象,并進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強財經(jīng)法制教育,強化財務管理,確保資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現(xiàn)。
第十篇 小金庫自查自糾總結報告750字
為貫徹落實___辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好小金庫的治理、自查自糾工作?,F(xiàn)將相關情況總結匯報如下:
一、加強領導,認真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦[2024]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理小金庫工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發(fā)了《關于深入開展小金庫治理工作實施方案》(成防辦黨[2024號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角
三、提高認識,加強管理
通過歷次小金庫的清理、檢查、治理工作和各種反腐__警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到小金庫的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生小金庫的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。
第十一篇 小金庫專項治理自查自糾工作總結報告350字
根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導
1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。
2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)
第十二篇 關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告650字
關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告
市財政局:
我部于8月下旬收悉市治理小金庫工作領導小組關于開展市本級“小金庫”治理自查自糾“回頭看”工作的通知(溫治金辦〔20__〕1號)文件后,指揮部領導非常重視,立即召開財務工作座談,部署自查自糾“回頭看”工作,并要求財務處室認真核查,如實上報自查自糾結果。近幾天以來,指揮部針對通知要求,對資產(chǎn)處置、房屋出租、票據(jù)管理、經(jīng)濟合同簽訂及履行情況,往來款清理,上下級單位資金使用,工程款決算和招投標,會議費、培訓費、招待費、交通及車輛費,以及現(xiàn)金和銀行帳戶管理等內(nèi)容進行了全面細致的清理。現(xiàn)將工作情況匯報如下:
一是做到“回頭看”工作公開、公告、公示。8月20日,指揮部按照通知要求,將開展“小金庫”自查自糾“回頭看”通知張貼于一樓大廳,并向全體干部職工公布了單位監(jiān)察室舉報電話。8月22-28日將自查自糾“回頭看”結果在指揮部一樓公告欄張貼公示,自覺接受全體干部職工的監(jiān)督。
二是做到“回頭看”工作落到實處。經(jīng)過認真核查,細致咨詢紀檢監(jiān)察和財政業(yè)務部門后,認真填制《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并按照通知要求由單位主要負責人、財務負責人、填表人簽字審核。
三是“回頭看”工作取得實效。在自查自糾過程中,指揮部重點對職工備用金領用進行了清理,對超過1年以上的各種臨時借款進行結算,結算金額達8萬余元。撤銷了由于貸款合同到期的興業(yè)銀行帳戶等。